平成21年度七戸町予算書(福士・小又町政)について
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款
|
合計金額
|
項
|
金額
|
1 町税 |
1,257,040
|
1 町民税
|
1,257,040
|
2 固定資産税
|
486,596
|
3 軽自動車税
|
622,367
|
4 たばこ税
|
38,129
|
5 都市計画税
|
109,866
|
2 地方譲与税 |
188,521
|
1 地方揮発油譲与税 |
1,000
|
2 自動車重量譲与税 |
140,116
|
3 地方道路譲与税
|
47,405
|
3 利子割交付金 |
4,410
|
1 利子割交付金 |
4,410
|
4 配当割交付金 |
1,137
|
1 配当割交付金 |
1,137
|
5 株式等譲渡所得割交付金 |
812
|
1 株式等譲渡所得割交付金 |
812
|
6 地方消費税交付金 |
155,599
|
1 地方消費税交付金 |
155,599
|
7 自動車取得税交付金 |
67,526
|
1 自動車取得税交付金 |
67,526
|
8 地方特例交付金 |
14,193
|
1 地方特例交付金 |
13,593
|
2 特別交付金 |
600
|
9 地方交付税 |
4,356,000
|
1 地方交付税 |
4,356,000
|
10 交通安全対策特別交付金 |
4,180
|
1 交通安全対策特別交付金 |
4,180
|
11 分担金及び負担金 |
119,636
|
1 分担金及び負担金 |
1
|
2 負担金 |
119,635
|
12 使用料及び手数料 |
84,830
|
1 使用料 |
75,014
|
2 手数料 |
9,816
|
13 国庫支出金 |
1,112,890
|
1 国庫負担金 |
365,677
|
2 国庫補助金 |
739,752
|
3 委託金 |
7,461
|
14 県支出金 |
843,699
|
1 県負担金 |
299,659
|
2 県補助金 |
499,581
|
3 委託金 |
44,459
|
15 財産収入 |
17,301
|
1 財産運用収入 |
8,299
|
2 財産売払収入 |
9,002
|
16 寄附金 |
3
|
1 寄附金 |
3
|
17 繰入金 |
343,234
|
1 基金繰入金 |
343,231
|
2 特別会計繰入金 |
3
|
18 繰越金 |
30,000
|
1 繰入金 |
30,000
|
19 諸収入 |
38,389
|
1 延滞金、加算金及び過料 |
1,300
|
2 町預金利子 |
10
|
3 受託事業収入 |
740
|
4 雑入 |
36,339
|
20 町債 |
1,507,600
|
1 町債 |
1,507,600
|
歳入合計
|
10,147,000
|
歳入合計
|
10,147,000
|
歳 出 (単位:千円)
款
|
合計金額
|
項
|
金額
|
1 議会費 |
101,625
|
1 議会費
|
101,625
|
2 総務費 |
1,283,553
|
1 総務管理費 |
1,066,981
|
2 徴税費 |
117,698
|
3 戸籍住民基本台帳費
|
60,847
|
4 選挙費 |
28,844
|
5 統計調査費 |
7,843
|
6 監査委員費 |
1,340
|
3 民生費 |
1,413,950
|
1 利子割交付金 |
584,486
|
2 児童福祉費 |
829,464
|
4 衛生費 |
871,799
|
1 保健衛生費 |
399,219
|
2 清掃費 |
472,580
|
5 労働費 |
1,107
|
1 労働諸費 |
1,107
|
6 農林水産業費 |
514,081
|
1 農業費 |
509,719
|
2 林業費 |
4,362
|
7 商工費 |
105,235
|
1 商工費 |
105,235
|
8 土木費 |
2,224,424
|
1 土木管理費 |
75,503
|
2 道路橋梁費 |
228,932
|
3 河川費 |
1,800
|
4 都市計画費 |
1,876,777
|
5 住宅費 |
41,412
|
9 消防費 |
411,912
|
1 消防費 |
411,912
|
10 教育費 |
716,915
|
1 教育総務費 |
200,621
|
2 小学校費 |
89,577
|
3 中学校費 |
62,092
|
4 幼稚園費 |
43,655
|
5 社会教育費 |
196,277
|
6 保健体育費 |
124,693
|
11 災害復旧費 |
1,112
|
1 農林水産業施設災害復旧費 |
212
|
2 公共土木施設災害復旧費 |
900
|
12 公債費 |
1,488,724
|
1 公債費 |
1,488,724
|
13 諸支出金 |
1,07,563
|
1 特別会計繰出金 |
996,101
|
2 貴金費 |
11,462
|
14 予備費 |
5,000
|
1 予備費 |
5,000
|
歳入合計
|
10,147,000
|
歳入合計
|
10,147,000
|
第2表 継続費 (単位:千円)
款
|
項
|
事業名
|
総額
|
年度
|
年割学
|
8土木費
|
4都市計画費
|
観光交流センター
建築事業
|
615,000
|
21年度
|
465,600
|
22年度
|
149,400
|
第3表 地方債 (単位:千円)
起債の目的
|
限度額
|
起債の
方法
|
利率
|
償還の方法
|
臨時財政対策債 |
450,000
|
普通貸
借又は
証券発
行
|
借入先
の貸付
条件に
よる
|
政府資金については、そ
の融資条件により、銀行そ
の他の場合には、その債権
者と協定するものによる。
ただし、町財政の都合に
より措置期間及び償還期限
を短縮し、若しくは繰上償
還又は低利に借換えするこ
とができる。
|
農村整備事業 |
4,100
|
道路橋梁整備事業 |
30,000
|
公営住宅建設事業 |
14,800
|
急傾斜地崩壊対策事業 |
4,000
|
新幹線鉄道整備事業 |
85,200
|
新駅周辺土地区画整理事業 |
246,800
|
新駅周辺地区まちづくり交
付金事業
|
672,700
|
合 計
|
1,507,600
|
|
|
|
歳入歳出予算事項別明細書
1 総括
(歳入) (単位:千円)
款
|
本年度予算額
|
前年度予算額
|
比較
|
|
構成
比%
|
|
構成
比%
|
|
伸率
%
|
1 町税 |
1,257,040
|
12.4
|
1,289,133
|
13.5
|
△32,093
|
△2.5
|
2 地方譲与税 |
188,521
|
1.9
|
185,917
|
2.0
|
2,604
|
1.4
|
3 利子割交付金 |
4,410
|
0.0
|
4,086
|
0.0
|
324
|
7.9
|
4 配当割交付金 |
1,137
|
0.0
|
1,764
|
0.0
|
△627
|
△35.5
|
5 株式等譲渡所得割交付金 |
812
|
0.0
|
1,198
|
0.0
|
△386
|
△32.2
|
6 地方消費税交付金 |
155,599
|
1.5
|
158,212
|
1.7
|
△2,613
|
△1.7
|
7 自動車取得税交付金 |
67,526
|
0.7
|
67,473
|
0.7
|
53
|
0.1
|
8 地方特例交付金 |
14,193
|
0.1
|
7,907
|
0.1
|
6,286
|
79.5
|
9 地方交付税 |
4,356,000
|
42.9
|
4,220,000
|
44.2
|
136,000
|
3.2
|
10 交通安全対策特別交付金 |
4,180
|
0.0
|
4,270
|
0.0
|
△90
|
△2.1
|
11 分担金及び負担金 |
119,636
|
1.2
|
133,210
|
1.4
|
△13,574
|
△10.2
|
12 使用料及び手数料 |
84,830
|
0.8
|
84,994
|
0.9
|
△164
|
△0.2
|
13 国庫支出金 |
1,112,890
|
11.0
|
818,646
|
8.6
|
294,244
|
35.9
|
14 県支出金 |
843,699
|
8.3
|
639,458
|
6.7
|
204,241
|
31.9
|
15 財産収入 |
17,301
|
0.2
|
8,810
|
0.1
|
8,491
|
96.4
|
16 寄附金 |
3
|
0.0
|
1,001
|
0.0
|
△998
|
△99.7
|
17 繰入金 |
343,234
|
3.4
|
610,797
|
6.4
|
△267,563
|
△43.8
|
18 繰越金 |
30,000
|
0.3
|
30,000
|
0.3
|
0
|
0.0
|
19 諸収入 |
38,389
|
0.4
|
39,124
|
0.4
|
△735
|
△1.9
|
20 町債 |
1,507,600
|
14.9
|
1,242,000
|
13.0
|
265,600
|
21.4
|
歳入合計
|
10,147,000
|
100.0
|
9,548,000
|
100.0
|
599,000
|
6.3
|
(歳出) (単位:千円)
款
|
本年度予算額
|
前年度予算額
|
比較
|
|
構成
比%
|
|
構成
比%
|
|
伸率
%
|
1 議会費 |
101,625
|
1.0
|
100,670
|
1.1
|
955
|
0.9
|
2 総務費 |
1,283,553
|
12.7
|
1,099,473
|
11.5
|
184,080
|
16.7
|
3 民生費 |
1,413,950
|
13.9
|
1,434,761
|
15.0
|
△20,811
|
△1.5
|
4 衛生費 |
871,799
|
8.6
|
890,975
|
9.3
|
△19,176
|
△2.2
|
5 労働費 |
1,107
|
0.0
|
1,142
|
0.0
|
△35
|
△3.1
|
6 農林水産業費 |
514,081
|
5.1
|
259,945
|
2.7
|
254,136
|
97.8
|
7 商工費 |
105,235
|
1.0
|
267,768
|
2.8
|
△162,533
|
△60.7
|
8 土木費 |
2,224,424
|
21.9
|
1,528,820
|
16.0
|
695,604
|
45.5
|
9 消防費 |
411,912
|
4.1
|
397,652
|
4.2
|
14,260
|
3.6
|
10 教育費 |
716,915
|
7.1
|
1,053,513
|
11.0
|
△336,598
|
△32.0
|
11 災害復旧費 |
1,112
|
0.0
|
767
|
0.0
|
345
|
45.0
|
12 公債費 |
1,488,724
|
14.7
|
1,427,324
|
15.0
|
61,400
|
4.3
|
13 諸支出金 |
1,007,563
|
9.9
|
1,080,190
|
11.3
|
△72,627
|
△6.7
|
14 予備費 |
5,000
|
0.0
|
5,000
|
0.1
|
0
|
0.0
|
歳出合計
|
10,147,000
|
100.0
|
9,548,000
|
100.0
|
599,000
|
6.3
|
(単位:千円)
款
|
本年度予算額の財源内訳
|
特定財源
|
一般財源 |
国県支出金
|
地方債
|
その他
|
1 議会費 |
|
|
|
101,625
|
2 総務費 |
45,058
|
|
15,376
|
1,223,119
|
3 民生費 |
657,066
|
|
121,761
|
635,123
|
4 衛生費 |
8,652
|
|
15,601
|
847,546
|
5 労働費 |
|
|
|
1,107
|
6 農林水産業費 |
182,132
|
4,100
|
5,013
|
322,836
|
7 商工費 |
1,870
|
|
|
103,265
|
8 土木費 |
760,313
|
1,053,500
|
7,994
|
402,617
|
9 消防費 |
82,610
|
|
|
329,302
|
10 教育費 |
19,064
|
|
12,102
|
685,749
|
11 災害復旧費 |
2
|
|
1
|
1,109
|
12 公債費 |
|
|
47,329
|
1,441,395
|
13 諸支出金 |
199,822
|
|
45,856
|
761,885
|
14 予備費 |
|
|
|
5,000
|
歳出合計
|
1,956,589
|
1,057,600
|
271,033
|
6,861,778
|
|